Nota de Empenho: 0107/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000019920/05/2024R$ 529,23
  Total:R$ 529,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410727/05/20240000001R$ 522,88
   Total:R$ 522,88
Código de verificação: 317902