Nota de Empenho: 0040/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000043
19/02/2024
R$ 517,43
Total:
R$ 517,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
40
20/02/2024
0000001
R$ 492,59
Total:
R$ 492,59
Código de verificação:
116941